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静海:强化内控体系审计监督 助力企业高质量发展

来源:天津市审计局 时间:2026-01-26 10:35 sm.jpg big.jpg dy.jpg

为强化国有企业内部管理,规范权力运行,防范化解重大风险隐患,静海区审计局围绕“摸清家底、揭示问题、防范风险”目标,聚焦“3个核心+6个重点”,对某公司及所属企业内部控制体系建设和效果情况开展专项审计调查,全力提升国企审计监督效能。

3个核心即关注企业贯彻落实上级重大政策部署、法人治理结构、内控机制建立及组织推动监督情况,审查各级企业是否认真落实重大政策措施,执行中是否搞变通打折扣;法人治理结构是否完善,是否形成有效制衡的决策、执行、监督机制;内控制度是否健全、有针对性,是否根据企业情况变化及时进行修订完善,是否推动所属企业健全完善内控体系;是否对所属企业内控制度执行情况进行内部监督检查。6个重点即聚焦企业资金资产管理、采购、投资、融资、担保、产权(资产)交易等方面的内控制度执行情况,审查是否严格按规定流程执行,有无违规操作造成重大损失情况;是否存在制度执行流于形式,“走过场”情况;是否存在部门之间沟通不畅、推诿扯皮,责任追究不到位等情况。

针对审计发现的贯彻落实决策部署不到位、法人治理结构不完善、内控制度缺失执行不到位、重大经济事项决策执行不规范、采购方式不合规、资产闲置盘活不力等问题,静海区审计局提出了有针对性的意见建议,被审计企业均予以采纳。下一步,静海区审计局将指导企业认真分析问题根源及症结所在,制定行之有效的整改措施,做到真整改、改到位,推动以审促改、以改促治、以治促效。促进企业完善机制、规范管理、防范风险,切实从根本上解决问题,提高经营管理水平,以审计之为助力企业高质量发展。

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