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北辰:全面发力内部审计 护航高质量发展

来源:天津市审计局 时间:2025-09-12 18:04 sm.jpg big.jpg dy.jpg

近年来,北辰区审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,全面落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府关于加强内部审计工作部署要求,立足经济监督定位,聚焦主责主业,以经济安全审计监督网格化治理机制为抓手,加强内部审计工作,有效发挥内部审计职能作用,夯实经济安全基层治理基础,推动内部审计高质量发展,为服务保障全区经济发展大局贡献审计力量。

一、从高处着眼,区领导高位推动部署

将区领导高位部署作为激活内部审计效能的“关键一招”,推动审计监督向“防未病、提质效”转变。今年以来,区委、区政府主要领导高度重视全区内审工作,听取工作汇报并进行安排部署,组织会议研究部署经济安全审计监督网格化治理工作,听取国资、教育、卫健等7部门系统汇报内审工作开展情况,研究部署开展内部审计试点。逐步构建“网格化+信息化”、“国家审计+内部审计”等联动方式,形成监督合力,切实形成齐抓共管、协调推进的工作局面。

二、从细处着手,审计机关主动组织谋划

组织全区75家内审单位召开专题宣讲培训活动,部署经济安全审计监督网格化治理工作安排。推动经济安全审计监督网格化治理“一格两员”情况报备工作,排查统计法人网格单位775个。指导推动各单位健全工作机制,合理配备人员,落实岗位责任。截至目前,横向到边、纵向到底的经济安全网格化治理基层基础已基本形成。

印发《关于推动北辰区经济安全审计监督网格化治理工作的指导意见》,通过不断完善网格化管理的经济安全防控体系,努力实现审计监督全覆盖的体系创新和流程再造,同时探索构建北辰区内部审计“一二三”工作机制,即通过下发一个内审业务操作规范指引,解决内审人员“不会干”问题;审计机关建立内部审计指导监督机制、内审单位逐步建立健全内部审计领导机制共计两个机制,解决内审人员“不能干”问题;逐步构建大审计监督格局,汇聚审计机关指导推动、主管部门监管协同、内审单位基础支撑的三方力量,解决内审人员“不想干”问题,为经济强区、魅力北辰建设提供经济安全保障。

三、从实际出发,纳入经责审计重点内容

积极谋划内审工作,先后制定《天津市北辰区内部审计业务操作规范指引(试行)》《北辰区审计局内部审计工作指导员制度(试行)》《北辰区审计局关于2025年区内部审计重点提示》等相关文件办法,为内审工作开展夯实制度基础。

将被审计单位内部审计制度建立、人员配备、职责履行、审计结果运用等情况纳入经济责任审计重点,通过责任倒逼,推进各单位明确内审职责,建立内审机制,主动识别防范风险,助力全区经济平稳健康发展。

四、从机制发力,形成各部门齐抓共管良好局面

积极构建协同贯通监督机制,与区财政局共同制定下发《关于做好重大财政资金协同监督工作的通知》和《项目单位开展“嵌入式”内部审计工作指引》,为项目主管部门统一制发了《北辰区重大财政资金(增发国债项目)涉及单位开展“嵌入式”审计工作台账》,指导各单位以内审监督促重大财政资金科学、规范、高效管理使用。组织财政、发改、住建等12家单位召开重大财政资金管理使用审计监督重点工作专题会议,对贯彻落实市审计局《关于重大财政资金管理使用审计监督重点的工作提示函》和区委、区政府领导重要批示精神进行安排部署,明确跟踪监管、强化网格化治理、开展“嵌入式”内审等工作要求,压实资金管理使用各环节的主体责任、工作责任和监管责任,积极推进协同监督和多元共治。

五、从重点破题,不断提升审计监督效能

按照全市统一部署,组织开展重大财政资金(增发国债项目)涉及单位内部审计工作开展等情况开展专项检查,深入了解掌握相关单位内审建设及内审履职情况、推动经济安全审计监督网格化治理工作情况、重大财政资金“嵌入式”内部审计工作开展情况,对调查中发现的问题有针对性提出了建议要求,督促各单位增强源头防范意识,化解经济安全风险隐患,提高财政资金使用效益。

制定《2025年度内部审计监督检查方案》,由内审科牵头,各分管领导亲自挂帅,全局业务科室协同配合,组织开展内部审计监督检查,通过创新工作思路,严格工作标准,强化工作措施,坚持常抓不懈,推动监督检查单位内部审计工作上层次、上水平,提升审计监督效能。

六、从宣传发声,营造开展内审工作良好氛围

研究、部署、推动学习《天津市内部审计工作规定》,组织班子成员、各科室负责人进行专题学习研讨,研究制定《北辰区审计局关于贯彻落实<天津市内部审计工作规定>实施方案》,明确工作目标任务。通过协调区委宣传部在全区《理论学习导刊》刊发《规定》、印发《审计常用法规政策汇编》、主要领导进党校等方式,扩大学习宣传范围途径,积极营造学习内审法规、落实内审规定、强化责任意识的良好氛围。走访调研区教育局、卫健委、国资委等重点单位,了解各单位内部审计工作的开展情况和存在的困难问题,强调开展内部审计的重要意义,要求各单位结合《规定》的颁布实施,不断深化内部审计建设、完善内部审计监督机制,积极开展内部审计工作。

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